Aprovações Pendentes
Aprovações Pendentes - Sistema Tasy
Com o sistema Tasy aberto procure abra a função Aprovações Pendentes.
Conforme a regra de aprovação parametrizada no sistema, quando a solicitação/ordem de compra for liberada, ela ficará automaticamente com o status de “P” (Pendente), aguardando a aprovação do usuário responsável.
No exemplo acima, podemos ver 1 (um) processo aguardando aprovação. Na tela de aprovação, ao clicar com o botão direito do mouse, várias funcionalidades estarão disponíveis:
Aqui destacamos as principais funcionalidades, conforme mostrado na imagem acima.
Atualizar Consulta F5: Essa opção vai atualizar a lista de pendências de aprovações
Alterar Quantidade F3: Utilize essa opção para alterar a quantidade do item da Solicitação/Ordem de Compra
Essa opção vai apresentar para você uma caixa para informar a nova quantidade que deseja aprovar.
Para continuar com a alteração da quantidade, informe no campo "Quantidade" a quantidade desejada e click em "OK" para concluir a operação.
Dados do Item F7: Mostra tela de consulta do item. Através dessa opção você consegue verificar saldos em estoque, compras e andamento e consumo mensal do item selecionado.
Aprovar Processo F9: Aprova o documento para que ele siga com o fluxo operacional ou para a próxima etapa de aprovação.
Reprovar Processo F10: Reprova a solicitação/ordem de compra. Escolhendo essa opção o motivo e complementando com observação será solicitado.
Para continuar com a reprovação, informe os campo "Motivo" e "Observação", após click em "OK" para finalizar.
Detalhe F12: Essa opção deve abrir o documento que originou o processo de aprovação, abrindo as funções "Solicitação de Compra" ou "Ordem de Compra", dependendo do processo de aprovação escolhido.
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Aprovações Pendentes - ICC Corp
Acesso a solução ICC Corp, através desse link: https://ws.icc.org.br/icccorp
Na tela de login informe seu usuário, senha e click em Entrar. Utilize os mesmos dados do sistema Tasy.
As opções do sistema serão apresentadas, click em "Aprovações Pendentes"
Agora, a lista de processos de aprovações será aberta, conforme imagem abaixo.
Observe que, na parte superior da página, temos os filtros de pesquisa, e, na parte inferior, a lista de processos pendentes de aprovação, com as opções de integração detalhadas a seguir:
Liberar Orçamento: Essa opção deve ser utilizada para realizar liberação de orçamento em casos onde a Ordem de Compra ultrapassar o valor previsto.
Solicitar Justificativa Orçamento: Utilize essa opção para solicitar ao responsável pela Ordem de Compra uma justificativa para a liberação do orçamento.
Mais detalhes quanto a fluxo de limite de compra, leia Processo Limite de Compras
Analisar: Irá abrir um detalhamento do documento, exibindo os itens, valores por item e quantidades. Conforme Imagem abaixo
Aprovar: Aprova o documento para que ele siga com o fluxo operacional ou para a próxima etapa de aprovação.
Reprovar: Reprova a solicitação/ordem de compra.